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鐵嶺市紀委本級決算公開情況細則
來源: 鐵嶺市紀委監委 發布日期: 2019-07-29 11:17 目前已有 個人閱讀了此文章
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第一部分  鐵嶺市紀委本級概況
  一、主要職責
  二、部門決算單位構成
第二部分  鐵嶺市紀委本級2018年部門決算表

  一、2018年度收入支出決算總表
  二、2018年度收入決算表
  三、2018年度支出決算表
  四、2018年度財政撥款收入支出決算表
  五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
  六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
  八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
  九、2018年度“三公”經費支出情況表
第三部分  鐵嶺市紀委2018年部門決算情況說明
第四部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 鐵嶺市紀委本級概況
一、主要職責
1.部門概況
(一)主管黨的紀律檢查工作。
(二)主管全市行政監察工作。
(三)負責檢查并處理市委、市政府機關各部門、各縣(市)區黨的組織和市直黨員領導干部違反黨的章程及其它黨內法規的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內比較重要或復雜的案件。
(四)負責調查處理市政府各部門及其工作人員、各縣(市)區政府及其主要負責人轉反國家政策、法律、法規以及違反政紀的行為。受理監察對象不服政紀處分的申訴,受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。
(五)負責做出關于維護黨紀的決定,制定黨風黨紀教育規劃,會同有關部門做好對黨的紀檢、監察工作的方針、政策和法律、法規的宣傳工作。
(六)負責對黨的紀檢、監察工作理論及有關傾向性問題進行調查研究。
(七)會同有關部門做好紀檢、監察專職干部的管理及業務培訓工作。
(八)承辦市委、市政府授權和交辦的其他任務。
2、內設機構
辦公室、組織部、宣傳部、研究法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、第六紀檢監察室、第七紀檢監察室、第八紀檢監察室、第九紀檢監察室、第十紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、機關黨委、廉政教育中心、信息中心、巡查辦、車隊。
二、部門決算單位構成
共有1家預算單位,其中行政單位1家。
第二部分 鐵嶺市紀委本級決算公開表點擊鏈接
附件:鐵嶺市紀委2018年部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度“三公”經費支出情況表
第三部分 2018年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
(一)2018年收入總計 3573.51 萬元。包括:
1.財政撥款收入 3573.51 萬元,其中:公共預算財政撥款收入 3573.51 萬元,政府性基金收入 0萬元。
2.上級補助收入 0萬元。
3.事業收入 0萬元。
4.經營收入 0萬元。
5.附屬單位上繳收入 0萬元。
6.其他收入 0萬元。
7.用事業基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
收入增減情況。2018年,鐵嶺市紀委部門決算收入 3573.51萬元,比上年增加1300.05 萬元,增幅57 %,其中:財政撥款收入 3573.51 萬元,同比增加1300.05 萬元,增幅57 %;其他收入0 萬元,同比增減 0萬元,增幅 0%。財政撥款收入同比增加的主要原因是市紀委監委成立,人員增加。
(二)支出總計 3573.51 萬元,包括:
1.基本支出 1706.09萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出 1442.78萬元,對個人和家庭的補助支出77.89萬元,商品和服務支出
185.42 萬元,資本性支出0萬元。
2.項目支出1867.42萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
支出增減情況。2018年,鐵嶺市紀委部門決算總支出35732.51萬元,同比增加支出1300.05萬元,增幅57%,其中:基本支出減少126.47萬元,減少7 %;項目支出增加1426.52 萬元,增幅324%。增加支出的主要原因:市紀委監委成立,辦案數量增加。
(三)年末結轉和結余0萬元
二、2018年部門財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映鐵嶺市紀委2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2018年度財政撥款支出    
3573.51萬元,其中:基本支出 1706.09 萬元,項目支出1867.42      萬元。與年初預算1964.7萬元相比,2018年財政撥款支出完成年初預算的181%,其中:基本支出完成年初預算的113%,項目支出完成年初預算的410%。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出3573.51萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出 萬元,科學技術支出 0 萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出0萬元,醫療衛生與計劃生育支出0萬元,節能環保支出      萬元,城鄉社區支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出      萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業服務業等支出0 萬元,援助其他地區支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。
三、2018年“三公”經費決算情況說明
2018年“三公”經費決算數12.5萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務待費0萬元,公務用車運行費12.5萬元,公務用車購置0萬元。2018年決算數比(上年)決算數減少0.31萬元,其中:公務用車運行費比(上年)減少0.31萬元,主要是厲行節儉月。公務用車購置及保有量18臺,國內公務接待累計批次0次、人數0 人。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1706.09 萬元,其中:人員經費 1442.78萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費……;公用經費185.42萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2018年鐵嶺市紀委機關運行經費支出185.42萬元,比上年增加9.86萬元,增幅6 %,主要原因是市紀委監委成立,人員增加。
(二)政府采購支出情況
2018年鐵嶺市紀委政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產占用情況
  截至2018年12月31日,鐵嶺市紀委共有車輛18輛,其中:副縣級以上領導干部用車1輛,一般公務用車4輛,一般執法執勤用車13輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
根據財政績效管理要求,我單位組織對2018年度預算項目支出開展了績效自評,共涉及市紀委輿情聚焦等項目4個,涉及資金1867.42萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)為100分。
通過績效自評發現,我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設需要進一步強化管理;三是節約意識需要加強。
下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準,更加符合實際,客觀科學。
第四部分 名詞解釋
  1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
  2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
5.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
  6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
  8.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  8.“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
13.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
14.醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
15.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 

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